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2018年上海市松江區紅十字會財政決算
信息來源: 公布的時長:2020-08-22 閱讀次數:

 

 

 

 

上海市松江區紅十字會

2015年度團隊預算

 

 

 


 

 

第一部分 上海市松江區紅十字會概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款支出決算表

九、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

 


第一部分    上海市松江區紅十字會概況

 

一、主要職能

上海市松江區紅十字會根據《中國紅十字會法》、《國務院關于促進紅十字事業發展的意見》、《中共上海市委、上海市人民政府關于進一步促進紅十字事業發展的意見》的精神要求,編制、實施本區紅十字事業發展規劃;根據市紅十字會部署和要求,參加并落實有關國際和國內的人道主義救援工作;負責制定、實施本地區群眾性現場初級培訓規劃,組織、培訓群眾性紅十字救護隊,普及衛生救護和防災、防病知識;協助政府開展人道救助、做好人道領域的社會服務工作;協同有關部門共同做好在自然災害、突發事件中對傷病人員和其他受害者的救助工作;開展自愿無償捐獻遺體工作和非血緣關系造血干細胞移植捐供動員、宣傳、組織和登記工作,協助政府部門開展無償獻血工作;積極履行備災救災、救助幫困、救護培訓,造血干細胞捐獻,遺體捐獻,器官捐獻的宣傳、動員及無償獻血的宣傳等“三救四獻”工作。培養紅十字青少年,開展紅十字青少年活動;協助做好失散親人的尋親工作;負責全區中小學生、嬰幼兒住院醫療互助基金的宣傳、發動和管理;開展人道救助基💧金的募集和管理。加強街道紅十字總站、居委會紅十字服務站建設,實現基層紅十字會與社區居民關懷心貼心、服務零距離的工作目標。

 

二、部門決算單位構成

從預算單位構成看,上海市松江區紅十字會部門決算就包括上海市松江區紅十字會本級決算。

納入上海市松江區紅十字會2017年度部門乃至每一位員工部門預算事業組織編制使用范圍的組織收錄:

 

數字序號

行業名字

自己的名字

1

沈陽市松江區紅十字會

 

2

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區紅十字會2018年度部門決算表

201七年度薪資費用竣工決算總表

單位:萬元

收入來源

結余

新項目

預算數

大型項目

預算數

一、財政預算審批收錄

527.88

一、通常情況下公共信息產品性支出

 

  其中的:縣政府性私募基金預算表國庫付款

 

二、外交政策其他支出

 

二、上級部門補助款薪資

 

三、航空航天收入支出

 

三、企業盈利

 

四、共公健康安全開支

 

四、經營者純收入

 

五、學校付出

 

五、附屬的單位上交國家利潤

 

六、學科的技術收支

 

六、其它的納入

8.96

七、人文體育足球與文化撥出

 

 

 

八、社會各界保障措施和就業率性支出

497.27

 

 

九、整形環保與工作規劃生孕花費

8.31

 

 

十、發展做到低碳環保健康環保健康教育支出

 

 

 

十一月、新型農村街道辦事處經費支出

 

 

 

十三、農林業水支出費用

 

 

 

十五、客運運送撥出

 

 

 

十四、成本勘察資料等費用支出

 

 

 

十八、商業地產服務質量業等結余

 

 

 

十五、金融資本撥出

 

 

 

十二、協助另一個區縣經費支出

 

 

 

18、土地資源海域氣象學等結余

 

 

 

第十九、租賃房保證結余

25.06

 

 

第二十、油糧油料保障總支出

 

 

 

二11、任何性支出

 

本年度盈利自動求和

536.84

本年度撥出累計

530.64

用事業性貨幣基金補充收支明細差額

 

節余分發

 

期初結轉和節余

65.41

月底結轉和盈余

71.61

總金額

602.25

合計

602.25


201八年度工資收入結算的時候表

單位:萬元

工作

當年度效益預估合計

財政預算補貼款納入

上家補貼金創收

視野盈利

銷售經營個人收入

附帶基層單位上交國家薪水

其它的個人收入

功能模塊歸類
幾個會計科目商品編碼

課目各稱

加總

536.84 

527.88 

 

 

 

 

8.96 

208

 

 

社會上服務和就業問題其他支出

503.47 

494.51 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業發展機構離退體

33.94 

33.94 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口治理的行政部門公司的離離休

0.42 

0.42 

 

 

 

 

 

208

05

02

企業的單位離辭職

6.39

6.39

 

 

 

 

 

208

05 

05 

企自己事編名稱自己事編名稱常見關于養老地產社保費行業繳納其他支出

18.34 

18.34 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構事業機構機構網絡職業年金付費花費

8.79 

8.79 

 

 

 

 

 

208

16

 

紅十字事業有成

469.53

460.57

 

 

 

 

8.96

208

16

01

行政事務使用

200.02

191.06

 

 

 

 

8.96

208

16

02

似的行政性經營行政事務

269.51

269.51

 

 

 

 

 

210

 

 

整形干凈與設計生孕費用

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11 

 

行政管理衛生事業標準醫療器械

8.31 

8.31 

 

 

 

 

 

210

11

01

財政部門醫療管理

3.57

3.57

 

 

 

 

 

210

11

02

行業部門整形

4.74

4.74

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保險總支出

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房制度改革收支

25.06

25.06

 

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

13.42

13.42

 

 

 

 

 

221

02

03

買房津貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


201七年度教育支出竣工決算表

單位:萬元

新項目

本年度收入支出合計數

主要經費支出

投資項目其他支出

上交上一級性支出

運作費用支出

對加盟行業補帖開支

特點劃分類別
會計科目代碼

管理費用稱謂

自動求和

530.64 

261.13 

269.51 

 

 

 

208

 

 

社會的保證和找工作費用支出

497.27 

227.76 

269.51 

 

 

 

208

05

 

行政管理自己事業的單位離退休年齡

33.94

33.94

 

 

 

 

208

05

01

歸口管理系統的財政政府部門離退休年齡

0.42 

0.42 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成政府部門離退職

6.39

6.39

 

 

 

 

208

05 

05 

公司企業發展公司最基本健康養老保障交費收支

18.34 

18.34 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門人事政府部門職業化年金交費其他支出

8.79

8.79

 

 

 

 

208

16

 

紅十字事業有成

463.33

193.82

269.51

 

 

 

208

16

01

行政性正常運作

193.82 

193.82 

 

 

 

 

208

16

02

應該行政機關處理事務處理

269.51

 

269.51

 

 

 

210

 

 

醫療設備干凈與工作方案生孩子花費

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11 

 

行政事務事業性公司醫院

8.31 

8.31 

 

 

 

 

210

11

01

行政管理政府部門醫療管理

3.57

3.57

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業企業單位醫療管理

4.74

4.74

 

 

 

 

221

 

 

自建房確保支出費用

25.06

25.06

 

 

 

 

221

02

 

租賃房收入分配改革其他支出

25.06 

25.06 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

13.42

13.42

 

 

 

 

221

02

03

買房貸款補帖

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2017年度國庫付款收錄付出結算的時候總表

單位:萬元

薪水

教育支出

業務

竣工決算數

項目

預估合計

一般來說通用概預算不需要撥付

政府部門性債券概預算財政廳審批

一、般通用估算不需要付款

527.88 

一、基本公益性服務質量費用

 

 

 

二、當地政府性基金投資費用不需要撥付

 

二、國際關系費用支出

 

 

 

 

 

三、防御費用支出

 

 

 

 

 

四、公用平安開支

 

 

 

 

 

五、培訓花費

 

 

 

 

 

六、合理系統教育支出

 

 

 

 

 

七、民族文化體育足球與新傳媒付出

 

 

 

 

 

八、生活服務保障和自主創業收入支出

494.51 

494.51 

 

 

 

九、醫學安全衛生與設計生二胎其他支出

 8.31

 8.31

 

 

 

十、高效節能教育支出

 

 

 

 

 

國慶、城市特別收入支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

十五、公路網物流運輸教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘資料等花費

 

 

 

 

 

第十五、房地產業服務培訓業等結余

 

 

 

 

 

第十六、經融總支出

 

 

 

 

 

二十七、支助其他的的地方費用

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋資源氣候等付出

 

 

 

 

 

第十九、房產后勤保障付出

25.06 

 25.06

 

 

 

四十、糧油食品工程物資貯備支出費用

 

 

 

 

 

二十一月、別的其他支出

 

 

 

當年度收入水平總計

527.88 

年初付出預估合計

 527.88

527.88 

 

期初國庫撥付結轉和節余

17.29 

半年度財務補貼款結轉和余額

 17.29

17.29 

 

      一樣 公用成本預算財政部門捐款

17.29 

 

 

 

 

      政府辦公室性股權基金費用預算不需要撥付

 

 

 

 

 

總共

545.17 

合計

545.17 

545.17 

 

 


2015年度常見公用預算表民政捐款經費支出預算表

單位:萬元

項目

總金額

幾乎開支

項目支出費用

功能性劃分

題目標識號

會計分類名稱

208

 

 

社會化的保障和自主創業結余

494.51

225

269.51

208

05

 

行政管理企事業計量單位離退休之

33.94

33.94

 

208

05

01

歸口管理制度的行政機關基層單位離辭職

0.42

0.42

 

208

05

02

參公廠家離退休之

6.39

6.39

 

208

05

05

市直機關企事業部門基本上醫療商業險商業險網上繳費教育支出

18.34

18.34

 

208

05 

06 

工商登記參公院校網絡職業年金激費撥出

8.79

8.79

 

208

16 

 

紅十字事業上的

460.57

191.06

 

208

16

01 

行政訴訟啟用

191.06

191.06

 

208

16 

02 

般財政管理制度公共事務

269.51

 

269.51

210

 

 

整形干凈衛生與方案生肓花費

8.31

8.31

 

210

11

 

行政處企事業院校社區醫療

8.31

8.31

 

210

11

01

行政處廠家醫療衛生

3.57

3.57

 

221

11

02

事業上政府部門醫用

4.74

4.74

 

221

 

 

自建房保障機制撥出

25.06

25.06

 

221

02

 

房屋改革方案性支出

25.06

25.06

 

221

02

01

公房房貸公積金

13.42

13.42

 

221

02

03

選房補貼金

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

527.88

258.37

269.51

 


2015年度大部分公用預預算財政部門捐款通常付出預算表

  單位:萬元

建設項目

合計數

考生預備費

共公資金

社會經濟等級分類

課程和科目編寫代碼

科目必命名

301

 

薪資公益福利支出費用

236.00

236.00

 

301

01

  一般的薪資

33.18

33.18

 

301

02

  貼補貼補

64.04

64.04

 

301

03

  獎勵金

15.72

15.72

 

301

06

  食堂菜補貼政策費

8.06

8.06

 

301

07

  績效考評的薪資

45.12

45.12

 

301

08

國家機關衛生事業行業差不多頤養天年穩定費

17.36

17.36

 

301

09

職業角色年金繳納費用

10.00

10.00

 

301

10

機關人員最基本醫療設備人身險繳納費用

7.96

7.96

 

301

11

公務活動員醫學補帖手機繳費

 

 

 

301

12

其它的社會生活保險激費

3.2

3.2

 

301

13

個人住房住房基金

13.42

13.42

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  各種基本工資會員福利性支出

17.94

17.94

 

302

 

貨物和安全服務經費支出

14.89

 

14.89

302

01

  企業辦公費

4.64

 

4.64

302

02

  印刷類費

0.53

 

0.53

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  辦手充值續費

0.16

 

0.16

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  輕工費

0.52

 

0.52

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業公司標準化服務費

1.5

 

1.5

302

11

  旅差費

2.21

 

2.21

302

12

  因公出國留學(境)費用的

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.18

 

0.18

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  開會費

0.17

 

0.17

302

16

  培訓學校費

0.3

 

0.3

302

17

  公務活動到訪費

0.19

 

0.19

302

18

  上用的工費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專門燃料油費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  請求業務流程費

0.2

 

0.2

302

28

  公會預備費

2.47

 

2.47

302

29

  福利性費

0.7

 

0.7

302

31

  公務活動專用車作業保障費

 

 

 

302

39

  同一交通配套相應費用

0.85

 

0.85

302

40

  稅金及額外添加價格

 

 

 

302

99

  另外的淘寶寶貝和服務培訓其他支出

0.27

 

0.27

303

 

對自身和家中的經濟補貼

6.98

6.98

 

303

01

  離休費

6.81

6.81

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補助款

 

 

 

303

07

  醫治費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  嘉獎金

0.14

0.14

 

303

10

人個水產業產生補貼款

 

 

 

303

99

  其他的人個和人家的補助款結余

0.03

0.03

0.03

310

 

充分性收支

0.5

 

0.5

310

02

  辦公室設配租賃費

0.5

 

0.5

310

03

  常用機械設備置辦

 

 

 

310

07

  圖片信息平臺網及手機軟件購買系統更新

 

 

 

310

13

  因公私家車購進

 

 

 

310

19

  其他的交行產品購置費

 

 

 

310

22

  神圣股本折舊費

 

 

 

310

99

  別投資性費用支出

 

 

 

預估合計

258.37

242.98

15.39

 


2016年度一半公益性工程預算財政廳付款“三公”接待費預算及機關單位操作接待費預算其他支出部門預算表

單位:萬元

一樣公用成本預算財政局撥付“三公”專項資金

危險機關開機運行

經費支出部門預算數

累計數

因公出境

(境)費

公務接待出行用車購入及程序運行費

公務活動接待客人費

小計

國家公務專車

購置費費

因公公務車

正常運行費

決算數

部門預算數

概預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

費用數

部門預算數

14.89

1.00

0.19

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

0.19

 


2016年度相關部門性貨幣基金成本預算財政性審批支出費用竣工決算表

單位:萬元

的項目

總金額

大致費用

創業項目費用

能力分級

課目商品編號

課程和科目名稱

229

 

 

另外的收入支出

 

 

 

229

08

 

彩票網站發布售銷結構業務員費配備的結余

 

 

 

229

08

04

活動福彩快三經銷商醫療機構的銷售費撥出

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

無政府性基金預算財政撥款支出的單位,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

注:上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201八年度房產過負債的狀態表

 

 

收入額企業:余萬元

 

數據

價值觀

本年數

年終數

年終數

歲末數

一、股權總金額

——

——

122.24

143.46

   (一)還是流動性股權

——

——

72.25

82.16

   (二)固定住資源

——

——

49.99

61.30

          當中:1.房(多㎡米)

 

 

 

 

                2.適用機(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)行駛

 

 

 

 

                          般公務活動專用車

 

 

 

 

                          稽查巡邏車輛

 

 

 

 

                          持種的專業系統車輛租賃

 

 

 

 

                          另外車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)銷售價100萬元上面的實用主設備(包括汽車)

 

 

 

 

               3.上用設施(臺/套)

 

 

 

 

                    價格百萬元之上專用型設備安裝費

 

 

 

 

               4.同一穩定房產

——

——

49.99

61.30

        減:合計折舊費及減值工作

——

——

 

 

   (三)繼續的投資

——

——

 

 

   (四)搭建網項目

——

——

 

 

   (五)隱形房產

——

——

 

 

        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)其他資產投資

——

——

 

 

二、外債自動求和

——

——

1.34

3.05

三、凈股權總金額

——

——

120.90

140.41

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

 

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度收錄費用部門預算總體目標癥狀這說明

上海市松江區紅十字會2015年度營收總額為536.84萬余元、收支總額為530.64萬余元。與201六年度比較,營收總額增高23.59萬余元,重點愿意是財政局撥付增高,收支總額增高13.67萬余元。重點愿意是內容收支增高。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度年收入預算的情況報告書

本年收入合計536.84萬元,其中:財꧂政撥款收入527.88萬元,占98.33%;其他💮收入8.96萬元,占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度總支出部門預算現狀闡明

本年支出合計530.64萬元,其中:基本支出✤259.77萬元,占48.95%;項目支出270.87萬元,占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會2016年度財政局撥付使收入支出費用整體來說狀態講解

上海市松江區紅十字會201七年度似的公開成本成本預算財政收入結余資金撥付付出527.8八萬元,占上年付出預估合計的99.48%。與201七年度比起來,似的公開成本成本預算財政收入結余資金撥付付出添加16.22萬元,延長3.17%。主要是誘因:活動接待費付出的添加。

五、關于上海市松江區紅十字會201八年度普遍共同估算財政部門審批經費支出部門預算情況原因分析

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201八年度國庫局資金補貼款純薪水總部門預算527.8八萬元。與20110年度比起來,國庫局資金補貼款純薪水總部門預算503.66萬元,總結增大24.2三萬元,純薪水增大4.81%,花費總部門預算527.8八萬元,與20110年度比起來,國庫局資金花費總部門預算511.6七萬之元,花費增大16.2一萬五元,擴大3.17%。注意原故:產品專項資金花費的增大。

上海市松江區紅十字會2015年度通常共同工程概預算不需要審批撥出527.820萬元,占上年撥出累計的99.48%。與201八年度不同于,通常共同工程概預算不需要審批撥出提高16.2十萬元,增速3.1%。核心理由產品費用撥出提高。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201七年度大部分公開決算國庫付款撥出527.87萬元,其主要于接下來個方面:社會存在基本切實保障和就業創業撥出(類)494.5一萬五元,占93.68%;醫藥衛生管理與計劃書生孕撥出(類)8.3一萬五元,占1.57%;商品房基本切實保障撥出(類)25.02萬元,占4.75%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會201七年度常見通用工程工程費用財政部門撥付費用結余 今年終工程工程費用為527.86萬元,費用結余 費用為527.86萬元,達到今年終工程工程費用的100%。在當中:

1、市場保障機制和自主創業性費用性收入收入費用支出 。關鍵廣泛用于:視野政府部門退體員的春節福利費及移動費;按國內政策解讀規程為職員工員網上繳納核心社會社保費費用網上繳納性費用性收入收入費用支出 ;職員工員網上繳納角色年金網上繳納性費用性收入收入費用支出 ;員費用及公共費用性費用性收入收入費用支出 ;博愛村及紅十字安全功能總站建設、救護學習、失智孤寡老人關愛安全功能、紅十字志愿者安全功能及5.8社會紅十字日和社會救護日等大量移動性費用性收入收入費用支出 。月初項目預算為527.86萬元,性費用性收入收入費用支出 預算為527.86萬元。

2、治療衛生管理與準備孕育花費。具體于:都按照的國月嫂服務策規定標準為職專業人員收取根本治療商業險費的花費。本年預部門預算為8.3幾千元,花費部門預算為8.3幾千元。

3、居房間安全保障收入教育費用支出 。具體采用通過國度政策性標準為在職人士人士繳付居房間個人住房基金收入教育費用支出 及符合標準經濟條件的在職員工頒發采用買居房間的補助金。本年工程預算為25.0六萬元,收入教育費用支出 結算的時候為25.0六萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2016年度一般上公共服務概算財政局撥付一般經費支出竣工決算情況說

上海市松江區紅十字會2016年度般公開估算財政預算付款主要性性支出258.3七萬之元,涉及相關人員專項資金投入242.97上萬元,公用設施專項資金投入15.39上萬元。主要性性支出中:

1、底薪福利福利結余2315萬元,關鍵采用:差不多底薪、津貼補助金補助金、年終獎金、市場服務費等。

2、商品是和服務的費用支出 14.89W,最主要的在:辦公裝修費、郵電局費、旅差費、維護保養(護)費、工會組織資金投入、發福利費、其它交通網費等。

3、對個人的家庭環境的補貼金申請書總支出6.96萬元,注意用做:在企業職工的房間公積金貸款、賣房補貼金等。

4、資本公司性教育支出0.1萬元,基本使用會議室機器設備新購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政花費補貼款花費預算整體來說狀況闡明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”預備費財政性審批收支月初預費用成本工程預算表為幾千元,收支費用成本工程預算表為0.19千元,搞定預費用成本工程預算表的19%,之中:因公出境(境)費費用成本工程預算表為0千元,國家公務招待活動私家車折舊費及運營保護費收支費用成本工程預算表為0千元,國家公務招待活動接代費收支費用成本工程預算表為0.19千元,搞定預費用成本工程預算表的19%。201八年度“三公”預備費收支費用成本工程預算表數不低于預費用成本工程預算表數的主要是主觀原因:國家公務招待活動接代數比預費用成本工程預算表少。

201七年度“三公”資金國庫付款開支竣工部門預算數比201八年度加入0.19多萬多,漲幅100%,這當中:因公出國留學(境)費開支竣工部門預算0多萬多;國家因公車輛使用購置費及使用運維費開支竣工部門預算0多萬多;國家因公迎送客人費開支竣工部門預算加入0.19多萬多,漲幅100%。國家因公迎送客人費開支加入的首要緣由是迎送客人柳州市市紅十字會和六盤水市紅十字要來本會實地考察。

(二)“三公”接待費財政資金撥付費用部門預算關鍵實際情況表明。

2017年度“三公”經費其他其他收入結余民政審批其他其他收入結余結算的時候中,因公出國工作(境)費其他其他收入結余結算的時候070萬;國家公務接待廳出行購進及啟動維修保養費其他其他收入結余結算的時候070萬;國家公務接待廳接待廳費其他其他收入結余結算的時候0.1970萬,占19%。實際上前提下面:

2016年度“三公”勞務費財務補貼款總收支預算中,因昆明市松江區紅十字會受公出國工作(境)勞務費由區外辦、區臺辦管理預算編制,并統一標準對外公布,本政府部門不想予以多個對外公布;昆明市松江區紅十字會已使用國家因公活動使使用車行政體制改革,2016年國家因公活動使使用車新購及運轉費未合理安排;2016年國家因公活動服務費總收支0.19萬元左右。

1、國家公務活動活動招待室費結余0.19來萬。這里面:中國國家公務活動活動招待室結余0.19萬。主耍應用于外地區紅十字還來本會考察報告,國家公務活動活動招待室二批、統計人數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2016年度政府性性資金工程預算民政審批結余預算前提闡明

上海市松江區紅十字會2016年度無政府部門性投資基金概算財政性審批付出。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無國有控股充分生產經營財政預算預算財政預算付款花費。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會2018年度機關運行經費支出💎14.89萬元,比2017年度減少12.52萬元,降低45.68%。主要原因是其他交通費🦋用及福利費等支出減少。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會201八年度縣公開招標管理錢數(以合同書簽訂協議為基準)為2.20上萬是,表中:產品購進管理錢數2.20上萬是、過程購進管理錢數0上萬是、的服務購進管理錢數0上萬是。

201七年度本部們指向中的單位準備區區縣市政府機構購進內容費用概預算票額0萬余元,指向小微單位準備區區縣市政府機構購進內容費用概預算票額0萬余元。在指向中的單位準備的區區縣市政府機構購進內容中,由中的單位制造商進標或出價的,購進票額0萬余元;在指向小微單位準備區區縣市政府機構購進內容中,由小微單位制造商進標或出價的,購進票額0萬余元;在其它區區縣市政府機構購進內容中,由中的單位制造商進標或出價的,購進票額0萬余元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

截至20181231日,上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備單位價值100萬元以上專用設備。

截至20181231日,上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

(四)預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了預算績效管理制度,制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》,制定項目實施意見🌜,規范項目審批流程,建立了預算績效管理工作機♚制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元;2018年度開展的績效評價項目3個,涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”⛎等以外的收入。主要是:主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干🥀細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;ꦓ公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

 

 

 

去年 3月12日

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